Herzlich willkommen auf unserem
Info-Portal

Unsere Dokumente
zur Ansicht und zum Download

Wir haben für Sie hilfreiche Präsentationen, Handouts und OnePager aufgeführt, welche für Sie kompakt hilfreiche Informationen zu spezifischen steuerlichen Themen darstellen. Sollte Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Steuervorteile bei Neubauimmobilien

Dieses Dokument zeigt, wie sich die degressive Gebäude-AfA und die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kombinieren lassen, um Abschreibungsvolumen gezielt in die ersten Jahre einer Immobilieninvestition vorzuverlagern. Behandelt werden die wichtigsten Voraussetzungen, ein konkretes Rechenbeispiel sowie weitere steuerliche Effekte aus Kaufpreisaufteilung, Ausstattung und Finanzierung. Ergänzt wird die Darstellung durch eine Checkliste zur steuerlichen und wirtschaftlichen Prüfung vor dem Kauf.

Informationen zum Thema: Mindestlohn 2026

Dieses Dokument gibt einen kompakten Überblick über die wichtigsten Änderungen bei Mindestlohn, Freibeträgen und Minijobs ab 2026. Erläutert werden insbesondere die neuen Verdienstgrenzen für Minijobs, die angepassten Grund- und Kinderfreibeträge sowie die steuerliche Behandlung von geringfügig entlohnten und kurzfristigen Beschäftigungen – einschließlich Pauschalbesteuerung und individueller Besteuerung nach Lohnsteuerklassen.

Überblick – Was sind Verrechnungspreise und wann sind diese steuerlich relevant?

Dieses Dokument gibt einen praxisnahen Überblick über Verrechnungspreise bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen. Es erläutert den Fremdvergleichsgrundsatz, die wichtigsten Verrechnungspreismethoden und die Dokumentationspflichten in Deutschland. Zudem werden mögliche Rechtsfolgen bei fehlerhaften oder fehlenden Verrechnungspreisdokumentationen sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur Risikominimierung dargestellt.

Als steuerlicher Inländer: Ausländischer Immobilienbesitz

Dieser Leitfaden gibt einen kompakten Überblick über die deutsche Wegzugsbesteuerung bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Erläutert werden die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen, die steuerlichen Folgen, die Rückkehrerregelung sowie die Möglichkeit der Ratenzahlung. Zudem werden wichtige Besonderheiten bei Wegzug ins EU-/EWR-Ausland und bei Übertragungen auf im Ausland ansässige Personen dargestellt.

Informationen zum Thema Mindestlohn

Dieser One-Pager fasst die wichtigsten Änderungen ab 2025 bei Mindestlohn, Minijobs und steuerlichen Freibeträgen zusammen. Behandelt werden der neue Mindestlohn von 12,82 EUR, die angepasste Minijob-Verdienstgrenze von 556 EUR sowie die steuerliche Behandlung geringfügiger und kurzfristiger Beschäftigungen. Ergänzend werden die Änderungen bei Grund- und Kinderfreibetrag sowie relevante Informationsangebote zum Mindestlohn erläutert.

Quellensteuerabzug nach § 50a: EStGRisiko für Unternehmen – Quellensteuerabzug für Zahlungen

Dieser One-Pager gibt einen kompakten Überblick über den Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen nach § 50a EStG. Im Fokus stehen typische Einkünfte von Aufsichtsratsmitgliedern, Künstlern und Sportlern sowie aus der Überlassung von Rechten. Erläutert wird, wann der Vergütungsschuldner die Steuer einbehalten und abführen muss und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Auswandern nach Dubai: Steuerliche Erwägungen aus deutscher und VAE Sicht

Dieser Leitfaden beleuchtet die steuerlichen Folgen eines Wegzugs von Deutschland nach Dubai aus deutscher und emiratischer Perspektive. Behandelt werden u. a. Wohnsitz und Steuerpflicht, Wegzugsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Erbschaftsteuer sowie Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer in den VAE. Die gemeinsame Beratung von Schlecht und Partner und MAZ Chartered Accountants bietet eine ganzheitliche Grundlage für die steuerliche Wegzugsplanung.

Kleinunternehmerregelung: Vorteile und Voraussetzungen

Dieser One-Pager gibt einen praxisnahen Überblick über die Kleinunternehmerregelung. Er erläutert die wichtigsten Vorteile und Nachteile, die maßgeblichen Umsatzgrenzen sowie Anforderungen an Rechnungen und Aufzeichnungen. Zudem wird gezeigt, wann ein Verzicht auf die Regelung sinnvoll sein kann und welche Besonderheiten bei Nebentätigkeiten und grenzüberschreitenden Umsätzen zu beachten sind.

Steuerpflicht Immobilien?

Dieser One-Pager zeigt, wann der Verkauf einer privaten Immobilie in Deutschland steuerpflichtig oder steuerfrei sein kann. Erläutert werden insbesondere die Zehnjahresfrist, die Steuerbefreiung bei Eigennutzung, Besonderheiten bei zwischenzeitlicher Vermietung sowie bei Erbschaft und Schenkung. Zudem wird auf die Risiken eines gewerblichen Immobilienhandels und die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingegangen.

Steuerliche Registrierung ihres Unternehmens

Dieser One-Pager erläutert die wichtigsten Schritte der steuerlichen Registrierung eines Unternehmens. Behandelt werden die Anmeldung beim Finanzamt, erforderliche Unterlagen, Steuernummer und Umsatzsteuer-ID sowie Umsatz- und Gewinnschätzungen. Zudem werden die Wahl zwischen Soll- und Ist-Versteuerung und die Kleinunternehmerregelung mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen dargestellt.

Entlastung von Eltern in der Pflegeversicherung

Dieser One-Pager erläutert die Entlastung von Eltern mit mehreren Kindern bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung. Dargestellt werden die Beitragsabschläge ab dem zweiten bis zum fünften Kind, die Altersgrenze von 25 Jahren sowie die erforderlichen Nachweise über Anzahl und Alter der Kinder. Zudem werden die Auswirkungen auf die Lohnabrechnung und wichtige praktische Hinweise zur Umsetzung erläutert.

Mandanten-Information: Meldung Auslandssachverhalte

Dieser One-Pager gibt einen praxisnahen Überblick über die gesetzlichen Meldepflichten bei bestimmten Auslandssachverhalten. Er zeigt, welche grenzüberschreitenden Vorgänge meldepflichtig sind, wer betroffen ist und welche Fristen und formalen Anforderungen gelten. Zudem werden mögliche Bußgelder bei verspäteter, unvollständiger oder unterlassener Meldung erläutert.

Steuerliche Pflichten beachten: Wegzug nach Dubai

Dieser Leitfaden zeigt, welche steuerlichen Folgen ein Wegzug von Deutschland nach Dubai haben kann. Behandelt werden insbesondere die deutsche Einkommensteuerpflicht, beschränkte Steuerpflicht, Wegzugsbesteuerung sowie Risiken durch einen fortbestehenden Wohnsitz, eine Betriebsstätte oder den Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Ergänzend werden weitere steuerliche Aspekte in den VAE und wichtige Punkte für die Wegzugsplanung erläutert.

Besteuerung digitaler Nomaden

Dieser Global View gibt einen Überblick über die steuerlichen Herausforderungen für digitale Nomaden bei internationaler Tätigkeit. Im Fokus stehen die steuerliche Ansässigkeit, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sowie mögliche Steuerpflichten in verschiedenen Ländern. Zudem werden wichtige Aspekte bei grenzüberschreitender Tätigkeit und der Gestaltung des persönlichen Lebens- und Arbeitsmittelpunkts dargestellt.

Mandanten-Information: Wie Sie mit Ihrer eigenen Photovoltaikanlage der Energiekrise trotzen

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die steuerlichen Aspekte einer eigenen Photovoltaikanlage. Er zeigt, welche steuerlichen Regelungen bei Anschaffung, Betrieb und Einspeisung zu beachten sind und welche Vorteile sich insbesondere für Unternehmen und Immobilieneigentümer ergeben können. Zudem werden wichtige Fragen zur Umsatzsteuer und zur steuerlichen Behandlung der erzeugten Energie erläutert.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Dieses Handout erläutert die Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) und die damit verbundenen Änderungen für Arbeitgeber und Beschäftigte. Es zeigt den neuen digitalen Ablauf von der ärztlichen Meldung bis zum Abruf durch den Arbeitgeber, erklärt die weiterhin bestehende Meldepflicht und beleuchtet notwendige Anpassungen in Unternehmen sowie wichtige Ausnahmen vom elektronischen Verfahren.

GRUNDSTEUERREFORM: Diese Fristen dürfen Sie 2022 nicht verpassen!

Der Leitfaden informiert über die wesentlichen Fristen im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform 2022. Er zeigt auf, welche Erklärungen und Angaben von Grundstückseigentümern zu beachten sind und bis wann die erforderlichen Schritte erledigt werden müssen.

Ab dem 1. Januar 2022 greift die neue Rechtslage der Wegzugsbesteuerung

Der Leitfaden erläutert die wesentlichen Änderungen der deutschen Wegzugsbesteuerung ab 2022. Im Fokus stehen die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen, die steuerlichen Folgen eines Wegzugs, die Rückkehrerregelung sowie die neuen Möglichkeiten der Ratenzahlung.
Filter
  • Alles zurücksetzen×
  • Deutsch×
Kategorien

Ihre Kanzlei in Stuttgart, München und Nürnberg

Schlecht und Partner vereint verschiedene fachliche Spezialisierungen zu einem starken, interdisziplinären Beratungsteam – besonders dann, wenn es um komplexe Aufgabenstellungen geht.

Seit über 20 Jahren stehen wir mittelständischen Unternehmen als vertrauensvoller Partner zur Seite. Unsere Kanzlei bietet ganzheitliche Beratung in den Bereichen Steuerberatung, Transaction & Financial Advisory Services sowie Wirtschaftsprüfung.

Mit Standorten in Stuttgart, München und Nürnberg betreuen wir Mandanten deutschlandweit in sämtlichen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen – fundiert, praxisnah und anlassbezogen. Unsere langjährige Erfahrung und umfassende Branchenkenntnis machen uns zu einem zuverlässigen Ansprechpartner in der Mittelstandsberatung.

Auch international sind wir bestens vernetzt: Als Gründungsmitglied des globalen Netzwerks XLNC arbeiten wir mit hochqualifizierten Partnern in nahezu allen Ländern zusammen. Dadurch können wir unsere Mandanten auch bei grenzüberschreitenden Steuerfragen und internationalen Prüfungsaufträgen umfassend begleiten.

Schlecht und Partner München
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Schlecht und Partner Nürnberg
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Schlecht und Partner Stuttgart
Wirtschaftsprüfer Steuerberater