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Unsere Dokumente
zur Ansicht und zum Download

Wir haben für Sie hilfreiche Präsentationen, Handouts und OnePager aufgeführt, welche für Sie kompakt hilfreiche Informationen zu spezifischen steuerlichen Themen darstellen. Sollte Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Steuervorteile bei Neubauimmobilien

Dieses Dokument zeigt, wie sich die degressive Gebäude-AfA und die Sonderabschreibung nach § 7b EStG kombinieren lassen, um Abschreibungsvolumen gezielt in die ersten Jahre einer Immobilieninvestition vorzuverlagern. Behandelt werden die wichtigsten Voraussetzungen, ein konkretes Rechenbeispiel sowie weitere steuerliche Effekte aus Kaufpreisaufteilung, Ausstattung und Finanzierung. Ergänzt wird die Darstellung durch eine Checkliste zur steuerlichen und wirtschaftlichen Prüfung vor dem Kauf.

Tax benefits for new residential properties

Unlock the tax benefits of newly built residential properties: This guide explains how declining-balance depreciation and special depreciation under Section 7b EStG can be combined to accelerate tax deductions and improve liquidity. It covers key eligibility requirements, a practical calculation example, purchase price allocation, financing and other tax considerations, plus a checklist for assessing the investment before acquisition.

Als steuerlicher Inländer: Ausländischer Immobilienbesitz

Dieser Leitfaden gibt einen kompakten Überblick über die deutsche Wegzugsbesteuerung bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Erläutert werden die persönlichen und sachlichen Voraussetzungen, die steuerlichen Folgen, die Rückkehrerregelung sowie die Möglichkeit der Ratenzahlung. Zudem werden wichtige Besonderheiten bei Wegzug ins EU-/EWR-Ausland und bei Übertragungen auf im Ausland ansässige Personen dargestellt.

Quellensteuerabzug nach § 50a: EStGRisiko für Unternehmen – Quellensteuerabzug für Zahlungen

Dieser One-Pager gibt einen kompakten Überblick über den Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen nach § 50a EStG. Im Fokus stehen typische Einkünfte von Aufsichtsratsmitgliedern, Künstlern und Sportlern sowie aus der Überlassung von Rechten. Erläutert wird, wann der Vergütungsschuldner die Steuer einbehalten und abführen muss und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Auswandern nach Dubai: Steuerliche Erwägungen aus deutscher und VAE Sicht

Dieser Leitfaden beleuchtet die steuerlichen Folgen eines Wegzugs von Deutschland nach Dubai aus deutscher und emiratischer Perspektive. Behandelt werden u. a. Wohnsitz und Steuerpflicht, Wegzugsbesteuerung, erweiterte beschränkte Steuerpflicht, Erbschaftsteuer sowie Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer in den VAE. Die gemeinsame Beratung von Schlecht und Partner und MAZ Chartered Accountants bietet eine ganzheitliche Grundlage für die steuerliche Wegzugsplanung.

WACHSTUMSCHANCENGESETZ: VERPFLICHTUNG ZUR ELEKTRONISCHEN RECHNUNG

Dieser One-Pager gibt einen kompakten Überblick über die Einführung der verpflichtenden E-Rechnung im B2B-Bereich. Erläutert werden die neuen Anforderungen an elektronische Rechnungen, betroffene Unternehmen, Übergangsfristen bis 2028 sowie die Anforderungen an Empfang und Verarbeitung. Zudem werden zulässige Formate wie XRechnung und ZUGFeRD sowie wichtige Ausnahmen dargestellt.

Ein Überblick der bedeutsamen Änderungen zum Wachstumschancengesetz

Dieser One-Pager gibt einen kompakten Überblick über die wesentlichen steuerlichen Änderungen des Wachstumschancengesetzes. Im Fokus stehen die wichtigsten Neuregelungen und deren praktische Auswirkungen für Unternehmen. Die Zusammenfassung unterstützt dabei, relevante Änderungen schnell zu erfassen und deren Bedeutung für die eigene steuerliche Planung und Praxis einzuordnen.

Steuerpflicht Immobilien?

Dieser One-Pager zeigt, wann der Verkauf einer privaten Immobilie in Deutschland steuerpflichtig oder steuerfrei sein kann. Erläutert werden insbesondere die Zehnjahresfrist, die Steuerbefreiung bei Eigennutzung, Besonderheiten bei zwischenzeitlicher Vermietung sowie bei Erbschaft und Schenkung. Zudem wird auf die Risiken eines gewerblichen Immobilienhandels und die sogenannte Drei-Objekt-Grenze eingegangen.

Entlastung von Eltern in der Pflegeversicherung

Dieser One-Pager erläutert die Entlastung von Eltern mit mehreren Kindern bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung. Dargestellt werden die Beitragsabschläge ab dem zweiten bis zum fünften Kind, die Altersgrenze von 25 Jahren sowie die erforderlichen Nachweise über Anzahl und Alter der Kinder. Zudem werden die Auswirkungen auf die Lohnabrechnung und wichtige praktische Hinweise zur Umsetzung erläutert.

Annual Payroll Certificate (Lohnsteuerbescheinigung)

This handout provides a concise overview of the annual payroll tax certificate and the key requirements for employers. It covers important deadlines, required information and the electronic submission to the tax authorities. It also explains the relevance of the certificate for employees and their individual income tax returns.

Verfahrensdokumentation

Dieser Leitfaden zeigt, welche Bedeutung eine ordnungsgemäße Verfahrensdokumentation für Unternehmen hat. Erläutert werden die wesentlichen Anforderungen an Aufbau und Inhalt sowie die Dokumentation digitaler und steuerrelevanter Geschäftsprozesse. Zudem wird dargestellt, warum eine aktuelle und nachvollziehbare Dokumentation bei Betriebsprüfungen von besonderer Bedeutung ist und welche Risiken bei fehlender Dokumentation entstehen können.

Antworten auf häufige Fragen zur Inflationsausgleichsprämie

Dieser One-Pager beantwortet die wichtigsten Fragen zur steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie. Erläutert werden die Voraussetzungen für die Auszahlung, der begünstigte Zeitraum, der maximale Betrag von 3.000 EUR sowie die Anforderungen an Arbeitgeber. Zudem werden Fragen zur Gewährung an einzelne Beschäftigte, zu Teilzeitkräften, Minijobbern und zur Kombination mit anderen Leistungen behandelt.

Inflationsausgleichsprämie

Dieser One-Pager erläutert die steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie und zeigt, unter welchen Voraussetzungen Arbeitgeber sie ihren Beschäftigten gewähren können. Im Fokus stehen die maximale Höhe von 3.000 EUR, der begünstigte Zeitraum, die Anforderungen an die Auszahlung sowie wichtige Besonderheiten für Teilzeitkräfte, Minijobber und weitere Beschäftigtengruppen.

Pflichten des Transparenzregisters beachten

Der Leitfaden gibt einen Überblick über die wesentlichen Pflichten rund um das Transparenzregister. Im Fokus stehen insbesondere die Meldepflichten, die Erfassung wirtschaftlich Berechtigter sowie mögliche Folgen bei fehlenden oder fehlerhaften Meldungen.

Covid-19 (Corona) Überbrückungshilfe

Der Leitfaden gibt einen Überblick über die Corona-Überbrückungshilfe für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler. Er erläutert die Voraussetzungen für die Antragsberechtigung, förderfähige Fixkosten, Höhe und Dauer der Förderung sowie das zweistufige Antrags- und Nachweisverfahren.
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